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科室動態(tài)

審計科:組織召開內(nèi)控風險評估、內(nèi)控制度評價及財務(wù)報表審計工作啟動會
日期:2025-04-24 點擊數(shù): 編輯:院辦公室 來源: 審計科

4月25日,陜西省結(jié)核病防治院(陜西省第五人民醫(yī)院)召開2024年度內(nèi)控風險評估、內(nèi)控制度評價及財務(wù)報表審計啟動會,對醫(yī)院內(nèi)控管理、財務(wù)收支的審計工作進行安排部署。醫(yī)院副書記王海明、總會計師鞠春光出席會議并講話,相關(guān)職能科室負責人參加會議,審計科副科長李娜主持會議。

會議指出此次審計工作是醫(yī)院完善治理體系、提升管理效能的關(guān)鍵抓手,與大型醫(yī)院巡查工作緊密關(guān)聯(lián),對醫(yī)院規(guī)范化、可持續(xù)發(fā)展具有深遠意義。全院上下要深刻認識審計工作的重要性,將其作為查漏洞、補短板、促提升的有利契機,以高度的責任感和使命感積極配合審計組開展工作。同時,第三方評價公司要充分發(fā)揮專業(yè)水平,以客觀公正的角度對醫(yī)院內(nèi)控體系建設(shè)及運行情況進行全面診斷,通過風險辨識、風險分析、風險評價等流程,及早發(fā)現(xiàn)問題,出具解決方案,推動醫(yī)院形成內(nèi)控風險防、篩、診、治、康的良性優(yōu)化機制。

會議對醫(yī)院內(nèi)控風險評估及內(nèi)控評價工作前期資料收集、人員配備等相關(guān)事項進行部署。本次審計將圍繞財務(wù)賬表真實性與準確性審查、內(nèi)部控制有效性評價以及全面風險評估三大核心板塊展開,旨在精準識別內(nèi)控風險與管理漏洞,為醫(yī)院穩(wěn)健運營保駕護航。相關(guān)科室負責人代表表態(tài)發(fā)言,將全力配合審計組工作,及時、準確提供相關(guān)資料,積極協(xié)助做好各項審計事項,對審計發(fā)現(xiàn)的問題虛心接受、迅速整改,以實際行動推動醫(yī)院管理水平持續(xù)提升。

審計組代表在發(fā)言中鄭重承諾,審計團隊將嚴格遵循客觀公正、嚴謹細致的工作原則,嚴守審計紀律與保密規(guī)定,以專業(yè)的態(tài)度、科學(xué)的方法深入開展審計工作,確保審計結(jié)果真實可靠、客觀準確。審計組專家為參會人員解讀風險評估、內(nèi)控評價、財務(wù)收支工作方案及流程,協(xié)助相關(guān)職能科室負責人明確任務(wù)。

此次審計工作啟動會議的召開,標志著醫(yī)院內(nèi)控風險評估及內(nèi)控評價工作逐步推向深入。全院將以此為契機,持續(xù)提升內(nèi)部控制和風險管理能力,為醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展筑牢堅實防線。

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